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索引號 01526030-7-04_A/2018-1015012 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2018-10-15 10:11:29
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主題詞
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53052200143701000    

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算   

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

  

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況  

一、主要職能  

(一)主要職能  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局為掛靠縣人民政府辦公室的正科級行政機(jī)構(gòu),下設(shè)副科級事業(yè)單位騰沖市公共資源交易中心,經(jīng)費(fèi)收支由政務(wù)局統(tǒng)一核算。其主要職責(zé)為:  

1、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理,制定規(guī)范兩個中心業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法,并組織實(shí)施;  

2.承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能,參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革,做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作;  

3.建立并聯(lián)審批制度,對需要幾個部門窗口聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查;  

4.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作,組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn),提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì);  

5.負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和兩個中心工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴;  

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作;推進(jìn)全縣政務(wù)(為民)服務(wù)中心信息化建設(shè)。  

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.政務(wù)服務(wù)工作扎實(shí)推進(jìn)。目前,進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的行政事業(yè)單位34家,進(jìn)駐中心窗口行政事業(yè)工作人員123人,進(jìn)駐事項(xiàng)276項(xiàng),進(jìn)駐收費(fèi)、評估、測繪等中介機(jī)構(gòu)11家,進(jìn)駐服務(wù)事項(xiàng)12項(xiàng)。一是做優(yōu)管理服務(wù),根據(jù)職能轉(zhuǎn)變對窗口進(jìn)行合理調(diào)整,繼續(xù)抓好分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)駐中心帶班和流動紅旗窗口評選工作,開展好日常巡查,規(guī)范考勤管理,對全體窗口工作人員進(jìn)行職業(yè)禮儀知識培訓(xùn),確保中心規(guī)范高效運(yùn)行。完成全市政務(wù)服務(wù)體系普查,設(shè)立學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站,強(qiáng)化中心對外服務(wù)的深度;今年5月騰沖市政務(wù)服務(wù)中心被省婦聯(lián)授予巾幗文明崗榮譽(yù)稱號。二是推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)。將涉及審批服務(wù)事項(xiàng)的部門和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)錄入云南省政務(wù)服務(wù)管理平臺,共錄入事項(xiàng)6647項(xiàng),其中行政職權(quán)事項(xiàng)5829項(xiàng),公共服務(wù)事項(xiàng)779項(xiàng),內(nèi)部審批事項(xiàng)39項(xiàng)。騰沖確定7個部門、1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、2個村(社區(qū))為民服務(wù)站作為試點(diǎn)單位,組織參加了各級互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)試點(diǎn)應(yīng)用業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展了督查,各部門完善了審批服務(wù)事項(xiàng)的辦理指南、辦理流程、申報(bào)材料等實(shí)施要素,試點(diǎn)應(yīng)用工作正有序推進(jìn)。三是加強(qiáng)基層為民服務(wù)工作的指導(dǎo),有效提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))為民服務(wù)規(guī)范化管理和運(yùn)行水平,指導(dǎo)新建芒棒鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、猴橋鎮(zhèn)為民服務(wù)中心。2017年,市中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心共受理53.25萬件次,辦結(jié)53.18萬件次,接受咨詢41.42萬人次。其中:市政務(wù)服務(wù)中心受理事項(xiàng)163484件次,辦結(jié)163277件次,接受咨詢145584人次;5個政務(wù)服務(wù)分中心受理、辦結(jié)事項(xiàng)215276件次,接受咨詢130119人次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心受理事項(xiàng)153762件次,辦結(jié)153294件次,接受咨詢138463人次。  

2公共資源陽光交易。一是扎緊制度的籠子,強(qiáng)化監(jiān)管的力度,擋住尋租的黑手,推行經(jīng)評審的最低價法解決圍標(biāo)的問題,將投標(biāo)報(bào)名截止時間與開標(biāo)時間同步解決串標(biāo)的問題,建立由194位專家組成的評標(biāo)專家?guī)觳⒔ǔ蛇\(yùn)行語音抽取專家系統(tǒng)解決手工抽取不公平不公正的問題。二是全面運(yùn)行公共資源交易網(wǎng)、公共服務(wù)平臺、交易平臺、監(jiān)督平臺一網(wǎng)三平臺后,建成交易信息化平臺電子監(jiān)察系統(tǒng),解決電子化招標(biāo)投標(biāo)活動中監(jiān)督人員只看到專家評標(biāo)現(xiàn)場,看不到專家評審具體過程和細(xì)節(jié)的監(jiān)督盲區(qū)問題,騰沖市公共資源交易中心是全省第一家實(shí)行電子化交易的縣(區(qū))。三是設(shè)置扶貧項(xiàng)目綠色快捷服務(wù)通道,更好發(fā)揮公共資源交易平臺在扶貧項(xiàng)目實(shí)施過程中的作用;對《騰沖市工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行修改完善,完成公共資源交易領(lǐng)域招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)治理和新一輪嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè)專項(xiàng)整治,加強(qiáng)進(jìn)場項(xiàng)目管理,完善投標(biāo)保證金代收代退機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范全市招標(biāo)投標(biāo)活動。今年127日,在2017(第四屆)全國公共資源交易年會上,騰沖市公共資源交易中心榮獲“2017年度全國優(yōu)秀公共資源交易機(jī)構(gòu)(縣級)獎。2017年共完成各類公共資源項(xiàng)目交易1040個,成交總額達(dá)131.47億元,增收節(jié)支2.45億元。其中,完成工程建設(shè)招投標(biāo)652宗,發(fā)生金額19.89億元,節(jié)約資金16557.67萬元,資金節(jié)約率7.69%;完成政府采購333宗,成交金額107.11億元,節(jié)約資金7712.94萬元,資金節(jié)約率0.71%;完成國有產(chǎn)權(quán)交易55宗,發(fā)生金額4.47億元,增價223.87萬元,增價率23.09%  

3投資項(xiàng)目審批規(guī)范運(yùn)行。一是嚴(yán)格落實(shí)一項(xiàng)一碼工作要求,投資項(xiàng)目在監(jiān)管平臺進(jìn)行申報(bào),實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目集中審批提速增效,投資項(xiàng)目審批服務(wù)事項(xiàng)提速達(dá)50%以上。按功能分類專門設(shè)置了投資項(xiàng)目審批服務(wù)區(qū),將涉及集中審批的12個部門集中到審批服務(wù)區(qū)開展業(yè)務(wù),形成審批服務(wù)中心窗口統(tǒng)一接件受理,就近分發(fā)部門窗口,統(tǒng)一到審批服務(wù)中心窗口取件的模式。二是抓好投資項(xiàng)目在線監(jiān)管平臺的使用和管理,實(shí)現(xiàn)審批關(guān)口前移。2017年,通過投資項(xiàng)目集中審批窗口受理項(xiàng)目901個,投資總計(jì)652.39億元。三是運(yùn)行好以網(wǎng)上為主、實(shí)體為輔的中介超市,全市所有涉及投資項(xiàng)目審批的中介服務(wù)事項(xiàng)均進(jìn)入中介超市競價搖號抽取,在騰沖當(dāng)?shù)刈缘闹薪槠髽I(yè)共有18家入駐,2017年共有298個項(xiàng)目進(jìn)入中介超市掛牌交易。  

二、部門基本情況  

(一)部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位1個,事業(yè)單位0個,其他單位0個。  

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員8人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員17人(含參公管理事業(yè)人員0人)。  

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。  

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

(詳見附件)  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度收入合計(jì)4,106,196.34元。其中:財(cái)政撥款收入4,106,196.34元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1. 人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款808751.6;  

2. 公用經(jīng)費(fèi)新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54736  

3一般項(xiàng)目支出100000  

二、支出決算情況說明  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度支出合計(jì)4,106,196.34元。其中:基本支出4,006,196.34元,占總支出的97.56%;項(xiàng)目支出100,000元,占總支出的2.44%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因?yàn)?/span>:  

1. 人員工資支出增加808751.6元。  

2. 公用經(jīng)費(fèi)支出增加54736元。  

3搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目,新增項(xiàng)目支出100000元,(一)基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,006,196.34元。與上年對比增863,487.6元,增長27.48%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1. 人員工資支出增加808751.6元。  

2. 公用經(jīng)費(fèi)支出增加54736元。  

其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.84%,人均99095.69元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.16% ,人均57152.15元。  

(二)項(xiàng)目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),新增用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100,000元。主要原因?yàn)?/span>:  

1. 搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目,新增項(xiàng)目支出100000元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,106,196.34,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1. 人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款808751.6元。  

2. 公用經(jīng)費(fèi)新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54736元。  

3. 搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目,新增項(xiàng)目支出100000  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1一般公共服務(wù)(類)支出3,791,259.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.33%。主要用于工資支出資金1986930元、占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.3%。商品和服務(wù)支出資金1528803.94元、占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.2%。對個人和家庭補(bǔ)助175526元;占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。項(xiàng)目支出100000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%  

1)工資福利支出1536950元,其中:基本工資721151元;津貼補(bǔ)貼677883元;獎金255337元;績效工資331664 元;其他工資福利支出915元。(2)對個人和家庭補(bǔ)助175526元,其中:生活補(bǔ)助39270元;獎勵金135086元。(3)商品和服務(wù)支出1528803元,其中:辦公費(fèi)222591.87元;水費(fèi)41091.5元;電費(fèi)154744.8元;電話費(fèi)240736.21元;差旅費(fèi)73937元;公務(wù)接待費(fèi)30526元,勞務(wù)費(fèi)444503.24元;工會費(fèi)107736.74元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28102.58元;其他交通費(fèi)64800元;其他商品和服務(wù)支出120034元。(4)項(xiàng)目支出100000元。  

2外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

3國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

4公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

5教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

6科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

7文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

8社會保障和就業(yè)(類)支出314,936.4元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金資金314,936.4元;  

9醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

10節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

11城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

12農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

13交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

14資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

15商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

16金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

17援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

18國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

19住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

20糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

21其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

22債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

23債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為107,000元,支出決算為59,278.58元,完成預(yù)算的55.4%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,102.58元,完成預(yù)算的49.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,176元,完成預(yù)算的62.35%2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:  

1)單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,節(jié)約接待支出18824元。  

2)公務(wù)員發(fā)放交通補(bǔ)貼后,公務(wù)用車出行減少,支出減少28897.42元。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少9,229.42元,下降13.47%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10,021.58元,增長55.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,251元,下降38.18%2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增減的主要原因:  

1)與去年相比17年到騰沖政務(wù)中心調(diào)研、考察減少,接待支出減少19251元。  

217年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)為民服務(wù)中心建設(shè)出差多,公務(wù)用車支出大,增加支出10021.58元。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,102.58元,占47.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出31,176元,占52.59%。具體情況如下:  

1因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等。  

2公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,102.58元。其中:  

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,102.58元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)支出17000元、維修費(fèi)支出5702.58元、過路過橋費(fèi)支出1400元、車輛保險費(fèi)支出4000元。  

3公務(wù)接待費(fèi)支出31,176元。其中:  

國內(nèi)接待費(fèi)支出31,176元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。  

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,528,803.94元,與上年對比增54,736元,增長3.71%,主要原因?yàn)椋?/span>  

117年其他交通費(fèi)用增加30150元。  

217年騰沖創(chuàng)建全國文明城市,政務(wù)中心為重點(diǎn)驗(yàn)收點(diǎn),辦公費(fèi)等支出增加24586元。  

2部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:  

1)辦公費(fèi)222591.87元。  

2) 水費(fèi)41091.5元。  

4) 電話費(fèi)240736.21元。  

5)差旅費(fèi)73937元。  

6)公務(wù)接待費(fèi)30526元。  

7)勞務(wù)費(fèi)444503.24元。  

8)工會費(fèi)107736.74元;  

9)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28102.58元。  

10)其他交通費(fèi)64800元。  

11)其他商品和服務(wù)支出120034元。  

(二)國有資產(chǎn)占用情況  

      

      

國有資產(chǎn)占有使用情況表      

      

      

      

      

      

      

      

      

單位:元      

項(xiàng)目      

行次      

資產(chǎn)總額      

流動資產(chǎn)      

固定資產(chǎn)      

減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備      

對外投資/有價證券      

在建工程      

無形資產(chǎn)      

減:累計(jì)攤銷      

其他資產(chǎn)      

小計(jì)      

房屋      

車輛      

大型設(shè)備(單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備)      

其他固定資產(chǎn)      

欄次      

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

合計(jì)      

1      

102103690.82      

52075284.99      

104173855.28      

30855000      

256800      

0      

18916605.83      

      

      

0      

      

      

      

      

填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)      

      

      

      

      

2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)      

      

      

截至20171231日,騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額102,112,890.82元,其中,流動資產(chǎn)52,084,484.99元,固定資產(chǎn)50,028,405.83元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11,705,585.1元,其中;流動資產(chǎn)增加11,946,193.1元,固定資產(chǎn)減少-240,608,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值237586元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值3022元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購支出情況  

1.部門年度政府采購支出合計(jì)16,900元,其中:貨物采購支出16,900元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。貨物采購主要用于辦公設(shè)備購置。0項(xiàng)目0  

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0.  

(四)績效自評信息情況  

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績效評價。  

(五)其他重要事項(xiàng)情況說明  

 

(六)相關(guān)口徑說明  

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。  

第四部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。  

八、三公經(jīng)費(fèi):是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

   

  

  

  

  

監(jiān)督索引號53052200143701111