索引號 | 01526030-7/20250213-00151 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:52:18 |
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騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,維護殘疾人權(quán)益,開展殘疾人康復、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預防等工作,協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會屬群團參公事業(yè)編制,下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中心,財務(wù)不單獨核算,根據(jù)騰機編字〔2022〕60號文件規(guī)定:
騰沖市殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:綜合股、康復組聯(lián)教育就業(yè)股。
所屬單位1個,分別是:
1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
(三)重點工作概述
全面做好殘疾人事業(yè),切實推進殘疾人康復、教就等工作,以解決貧困殘疾人困難為重點,提高殘疾人生活水平,豐富殘疾人文化體育生活,推進全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2024年殘聯(lián)將發(fā)揚成績、彌補不足,重點做好以下工作:
1.提高康復效果,做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復訓練的監(jiān)督管理、驗收等工作;做好本年度助聽器和假肢安裝工作;做好年度輔助器具的招標、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺賬錄入等工作。
2.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進行扶持,預計扶持資金100,000.00元。
3.開展助學幫扶工作。對考取高校的殘疾人及殘疾人子女進行一次性助學金補助,預計發(fā)放資金100,000.00元。
4.抓實殘疾人扶貧攻堅工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅職責目標任務(wù)方案要求,加強領(lǐng)導,實施好精準康復和就業(yè)幫扶,做好貧困殘疾人的脫貧攻堅工作。
7.鞏固開展好維權(quán)工作。認真執(zhí)行領(lǐng)導接訪制度,認真做好信訪工作,對來信來訪所提出的要求能辦理的及時辦理,對一時解決不了的進行說服解釋、安撫,對本部門難于解決的問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強殘疾人法律援助工作站建設(shè),讓每個殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯,進一步促進社會和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。認真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計工作,全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求,全面準確掌握全市各類殘疾人的基本情況,建立殘疾人基本信息庫,為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.做好殘疾兒童救助工作。對到定點康復機構(gòu)康復訓練的兒童給予每人每天15元的生活補助,預計補助100,000.00元。
10.認真做好上級交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政0個;參公單位1個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制9人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制3人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,918,147.44元,其中:一般公共預算2,838,147.44元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入80,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預算減少175,288.48元,同比下降6.01%,主要原因是:一是殘疾人就業(yè)經(jīng)費中殘疾人培訓經(jīng)費減少100,000.00元;二是殘疾人就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費減少60,000.00元;三是工資及保險等增加16,488.48元;四是機關(guān)黨員活動經(jīng)費增加1,200.00元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,838,147.44元,其中:本年收入2,838,147.44元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,838,147.44元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少175,288.48元,同比下降6.01%,主要原因是:一是殘疾人就業(yè)經(jīng)費中殘疾人培訓經(jīng)費減少100,000.00元;二是殘疾人就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費減少60,000.00元;三是工資及保險等增加16,488.48元;四是增加機關(guān)黨員活動經(jīng)費1,200.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,918,147.44元。財政撥款安排支出2,838,147.44元,其中:基本支出2,396,947.44元,比上年預算減少16,488.48元,同比下降0.69%,主要原因是:在職人員工資及各項保險減少;項目支出441,200.00元,比上年預算減少158,800.00元,同比下降36%,主要原因是:一是殘疾人就業(yè)經(jīng)費中殘疾人培訓經(jīng)費減少100,000.00元;二是殘疾人就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費減少60,000.00元;四是增加機關(guān)黨員活動經(jīng)費1,200.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出235,699.68元,主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險;
2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行支出1,824,852.46元,主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助;
2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復支出100,000.00元,主要用于殘疾兒童康復期間的生活補助;
2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)支出100,000.00元,主要用于殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持;
2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出407,040.00元,主要用于公益性崗位人員工資及各種保險167,040.00;用于殘疾人及殘疾人子女考取大中專學生補助100,000.00元;用于殘疾人就業(yè)服務(wù)中心機構(gòu)運行的辦公費、水電費、勞務(wù)費等日常公用支出140,000.00元;
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出82,115.48元,主要用于行政人員基本醫(yī)療補助;
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出20,798.19元,主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補助;
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助65,060.18元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助;
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,581.45元,主要用于行政事業(yè)單位生育保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額28,200.00元,其中:政府采購貨物預算7,200.00元、政府采購服務(wù)預算21,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33,500.00元,較上年減少3,000.00元,下降9%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年因公出國(境)費預算為0.00元,與上年持平,無變化,預計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費與上年持平,無變化,本年、上年預算均為0.00元的原因是:本單位不涉及因公出國(境)事項,不需安排相關(guān)支出預算。
(二)公務(wù)接待費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預算為5,000.00元,較上年減少3,000.00元,下降60%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次,共計接待110人次。
與上年對比,公務(wù)接待費預算減少的原因是:我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制,嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核,不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用,嚴格監(jiān)督問責,進一步壓縮公務(wù)接待支出,以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元,與上年持平無變化。其中:公務(wù)用車購置費0.00元,與上年持平無變化;公務(wù)用車運行維護費28,500.00元,與上年持平無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平無變化的主要原因是:我單位嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定,厲行節(jié)約減少公車出行,減少車輛運行維護費用。其中:公務(wù)用車購置費與上年持平無變化的原因是:2024年、2025年我單位均未預算公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行維護費與上年持平無變化的原因是:嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定,厲行節(jié)約減少公車出行,平常維護好公車,盡量減少出行頻率。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年共申報項目6個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%,其中重點項目5個,具體如下:
(一)重點項目一:殘疾人創(chuàng)業(yè)和就業(yè)扶持專項資金,財政預算安排100,000.00元。
項目績效目標:為提高殘疾人就業(yè)服務(wù)能力,針對貧困殘疾人進行創(chuàng)業(yè)和就業(yè)扶持,從而使殘疾人生活水平得到進一步提高。
(二)重點項目三:殘疾兒童康復訓練生活補助專項資金,財政預算安排100,000.00元。
項目績效目標:納入特困人員供養(yǎng)范圍的殘疾兒童;或其他經(jīng)濟困難家庭的殘疾兒童送到定點康復機構(gòu)參加康復訓練6個月以上的(含6個月),每人每天給予15元的困難生活補助。
(三)重點項目三:殘疾人和殘疾人子女大中專補助資金,財政預算安排100,000.00元。
項目績效目標:為了讓每年考入大專院校而家庭經(jīng)濟特別困難的殘疾學生(含貧困殘疾人子女)能順利進入大學,完成學業(yè),激勵他們刻苦學習,全面發(fā)展。為了讓貧困殘疾人享受黨和國家的溫暖,發(fā)放的助學補助。
(四)重點項目四:就業(yè)服務(wù)中心工作專項經(jīng)費,財政預算安排140,000.00元。
項目績效目標:加強殘疾人就業(yè)機構(gòu)標準化管理,確保殘疾人服各項工作經(jīng)費保障到位和順利完成任務(wù)目標,使殘疾人就業(yè)工作順利開展,縣級以上人民政府應當將殘疾人事業(yè)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,加強領(lǐng)導,綜合協(xié)調(diào),并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費列入財政預算,建立穩(wěn)定的經(jīng)費保障機制。
(五)重點項目五:機關(guān)黨員活動經(jīng)費,財政預算安排1200.00元;
項目績效目標:為所屬黨總支、各支部開展的“三會一課”、主題黨日活動、黨員和入黨積極分子教育培訓、學習調(diào)研等黨建活動費用。
(六)重點項目六:財政代管資金經(jīng)費,財政預算安排80,000.00元。
項目績效目標:通過財政代管資金的收入和支出,保障部門工作開展,提高部門工作效率,完成好本年度單位工作計劃。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排213,070.88元,較上年增加1,558.32元,增長0.74%,主要原因是:辦公費等日常公用經(jīng)費增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,騰沖市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額739,675.38元,其中,流動資產(chǎn)375.88元,固定資產(chǎn)739,298.50元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少32,932.09元,其中固定資產(chǎn)減少6,003.86元,流動資產(chǎn)減少26,928.23元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件:2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200576200111