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索引號(hào) 01526030-7-/2021-0219032 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2021-02-19 18:06:13
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騰沖市人民政府辦公室2021年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900000

騰沖市人民政府辦公室2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市人民政府辦公室2021年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門,圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作;貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定;綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作,保證政令暢通。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年末共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),分別為秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡稱市打私辦)、行政股和小車班,所屬事業(yè)單位騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.規(guī)范公文處理。認(rèn)真執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》,嚴(yán)格履行收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印制等公文處理程序。同時(shí),認(rèn)真抓好“依據(jù)關(guān)、內(nèi)容關(guān)、格式關(guān)”,幫助部門校核把關(guān)公文,保證公文質(zhì)量,提高公文辦理效率。

2.搞好督查督辦。將政府工作報(bào)告、重要會(huì)議議定事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等工作推進(jìn)情況列為督查工作重點(diǎn),開展專項(xiàng)督查,加強(qiáng)跟蹤問效,取得明顯成效。全年共編發(fā)《督查專報(bào)》、《督查通報(bào)》共12期,《專項(xiàng)督查報(bào)告》11份,上報(bào)保山督查情況報(bào)告19份;完成保山市、市兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所有批示件、督查件的轉(zhuǎn)辦、督辦工作,做到件件有回音,事事有交代。按照“認(rèn)真負(fù)責(zé)、主動(dòng)協(xié)調(diào)、注重實(shí)效”的原則,積極與人大選聯(lián)委、政協(xié)提案委加強(qiáng)工作聯(lián)系,搞好提案、議案的催辦、督辦和回訪復(fù)查。

3.加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。服務(wù)部門方便快捷,優(yōu)質(zhì)高效。急部門所急,想部門所想,辦事程序簡化便捷,做到急事急辦,特事特辦,節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。服務(wù)群眾平等熱情,耐心細(xì)致。認(rèn)真接待群眾,對(duì)所反映問題,不推諉扯皮,按照政策法規(guī)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。全年共接待來信來訪300余次。需與其他部門溝通解決的事項(xiàng),能迅速通過電話或登門對(duì)接、協(xié)調(diào),努力提高綜合服務(wù)水平。

4.強(qiáng)化信息收集報(bào)送。進(jìn)一步拓寬信息報(bào)送渠道,不斷拓展量的廣度和挖掘質(zhì)的深度,確保信息來源更加穩(wěn)定可靠。積極做好信息的編輯報(bào)送工作,實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息質(zhì)和量雙提高。報(bào)送信息條數(shù)和采用量,在保山市和全省46個(gè)縣級(jí)信息直報(bào)點(diǎn)考核中名列前茅。

5.堅(jiān)持依法行政。積極推動(dòng)法治政府建設(shè)。加強(qiáng)規(guī)范性文件管理,依法開展行政訴訟工作,法律顧問制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋,健全規(guī)范性文件制定程序,實(shí)行規(guī)范性文件公開征求意見、合法性審查、公開發(fā)布、定期清理制度。

6.加強(qiáng)應(yīng)急值守和網(wǎng)絡(luò)管理。一是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值守。積極做好突發(fā)事件協(xié)調(diào)處置,為打贏疫情防控戰(zhàn)役、處理各類突發(fā)事件提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。二是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、協(xié)助新的單位接入電子政務(wù)網(wǎng),目前共有121個(gè)單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng);認(rèn)真做好網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)工作,共發(fā)布各類信息1400條,圖片200多張;認(rèn)真抓好政務(wù)公開、政務(wù)查詢,回應(yīng)辦理政府網(wǎng)站在線咨詢和民意征集等事項(xiàng)51件,共受理政府信息公開申請(qǐng)26件,受理公眾向政府辦提交的網(wǎng)絡(luò)信訪件6件;切實(shí)做好視頻會(huì)議保障,全年保障視頻會(huì)議42場次,其他會(huì)議49場次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制39人,其中:行政編制 35人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有48人,其中: 財(cái)政全額保障48人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人,其中: 離休 0人,退休 14人。

車輛編制7輛,實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入15,885,544.67元,其中:一般公共預(yù)算15,685,544.67元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)200,000.00元。

2021年部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少309,220.77元,下降1.91%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少469,220.77元,下降2.90%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出比上年減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加160,000.00元,增長400%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 15,885,544.67元,其中:本年收入15,685,544.67元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入200,000.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,685,544.67元(本級(jí)財(cái)力15,685,544.67元,專項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

2021年部門財(cái)政撥款收入較上年減少469,220.77元,下降2.90%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少469,220.77元,下降2.90%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出比上年減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加160,000.00元,增長400%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 15,885,544.67元。財(cái)政撥款安排支出15,885,544.67元,其中:基本支出9,655,544.67元,與上年對(duì)比減少5,643,220.77元,減幅36.89%;項(xiàng)目支出6,030,000.00元,與上年對(duì)比增加5,174,000元,增幅604.44%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金200,000.00元,與上年對(duì)比增加160,000.00元,增幅400%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出減少。

基本支出情況。基本支出9,655,544.67元,其中:工資福利支出9,069,385.43元,占基本支出的93.93%;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出537,703.24元,占基本支出的5.57%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48,456.00元,占基本支出的0.50%。基本支出變動(dòng)原因如下:

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)9,069,385.43元,與上年對(duì)比減少570,709.65元,減幅5.92%,主要原因:因工作需要調(diào)出人員, 人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)537,703.24元,與上年對(duì)比減少5,096,835.12元,減幅90.46%,主要原因:機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、后勤保障等補(bǔ)助資金列入項(xiàng)目支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)48,456.00元,與上年對(duì)比增加21,324.00元,增幅88.36%,主要原因:遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出6,030,000.00元。其中:本年本級(jí)財(cái)力安排6,030,000.00元,本年國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。 項(xiàng)目支出變動(dòng)原因:本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)6,030,000.00元,比2020年下達(dá)數(shù)856,000.00元增加5,174,000.00元,增幅604.44%,具體情況如下:

1.調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)550,000.00元,具體調(diào)增電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項(xiàng)資金550,000.00元。

2.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)650,000.00元,具體新增黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金650,000.00元。

3.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)800,000.00元,具體新增法律顧問、督查專項(xiàng)資金800,000.00元。

4. 新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)140,000.00元,具體新增網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維專項(xiàng)資金140,000.00元。

5.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)790,000.00元,具體新增政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)790,000.00元。

6.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)1,600,000.00元,具體新增機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金 1,600,000.00元。

7.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)1,500,000.00元,具體新增后勤保障補(bǔ)助資金1,500,000.00元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出200,000.00元,與上年對(duì)比增加160,000.00元,增幅400%,具體為上年結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)160,000.00元。主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行8,302,575.92元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公運(yùn)行費(fèi)用。

2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6,030,000.00元,主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用,黨建、信息、租車,法律顧問、督查,網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維,政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤保障工作。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出725,444.80元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療400,083.74元,主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7,508.87元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219,931.34元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資1,988,616.00元(其中:基本支出1,988,616.00元)。

津貼補(bǔ)貼2,952,336.00元(其中:基本支出2,952,336.00元)。

獎(jiǎng)金2,089,718.00元(其中:基本支出2,089,718.00元)。

績效工資48,960.00元(其中:基本支出48,960.00元)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)725,444.80元(其中:基本支出725,444.80元)。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)407,592.61元(其中:基本支出407,592.61元)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)219,931.34元(其中:基本支出219,931.34元)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)13,592.72元(其中:基本支出13,592.72元)。

其他工資福利支出138,993.96元(其中:基本支出138,993.96元)。

辦公費(fèi)853,325.00元(其中:基本支出3,325.00元,項(xiàng)目支出850,000.00元)。

印刷費(fèi)240,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,項(xiàng)目支出200,000.00元)。

水費(fèi)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元)。

電費(fèi)72,900.00元(其中:基本支出72,900.00元)。

郵電費(fèi)94,256元(其中:基本支出50,000.00元,項(xiàng)目支出44,256.00元)。

差旅費(fèi)1,790,000.00元(其中:項(xiàng)目支出1,790,000.00元)。

因公出國(境)費(fèi)用150,000.00元(其中:項(xiàng)目支出150,000.00元)。

維修(護(hù))費(fèi)95,744.00元(其中:項(xiàng)目支出95,744.00元)。

租賃費(fèi)550,000.00元(其中:項(xiàng)目支出550,000.00元)。

會(huì)議費(fèi)100,000.00元(其中:項(xiàng)目支出100,000.00元)。

培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元(其中:項(xiàng)目支出100,000.00元)。

公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元(其中:項(xiàng)目支出100,000.00元)。

勞務(wù)費(fèi)400,000.00元(其中:項(xiàng)目支出400,000.00元)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)399,198.24元(中:基本支出99,198.24元,項(xiàng)目支出300,000.00元)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382,750.00元(其中:基本支出232,750.00元,項(xiàng)目支出 150,000.00元)。

其他交通費(fèi)用908,410.00元(其中:基本支出508,410.00元,項(xiàng)目支出400,000.00)。

其他商品和服務(wù)支出605,320.00元(其中:基本支出5,320.00元,項(xiàng)目支出600,000.00元)。

生活補(bǔ)助48,456.00元(其中:基本支出48,456.00元)。

辦公設(shè)備購置200,000.00元(其中:項(xiàng)目支出200,000.00元)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(一)與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目14個(gè),政府采購預(yù)算總額1,386,000.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算1,386,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)632,750.00元,較上年減少50,000.00元,下降7.32%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為150,000.00元,較上年增加0元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)4人次。

與上年持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元,較上年增加0元,增長0%,預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次,共計(jì)接待670人次。

與上年持平。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為382,750.00元,較上年減少50,000.00元,下降11.55%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年增加0元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382,750.00元,較上年減少50,000.00元,下降11.55%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降11.55%,原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,車輛過路費(fèi)、修理費(fèi)和加油費(fèi)較上年減少50,000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年騰沖市人民政府辦公室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),財(cái)政預(yù)算安排550,000.00元,編制績效指標(biāo)1個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),財(cái)政預(yù)算安排550,000.00元,編制績效指標(biāo)1個(gè)。2021年騰沖市人民政府辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

騰沖市電子政外網(wǎng)線路租用費(fèi),目前接入使用116個(gè)單位,其中財(cái)政供養(yǎng)線路95條(政務(wù)管理局線路4400元/月,其余94條線路400元/月),由騰沖市財(cái)政列入預(yù)算,并撥到騰沖市政府辦統(tǒng)一支付,確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。(具體詳見附件)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市人民政府辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,070,359.24元,較上年減少5,338,012.52元,下降83.30%,主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、后勤保障等補(bǔ)助資金列入項(xiàng)目支出。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900111